523/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Nájmy a prenájmy |
3 981,07 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
550/2024 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 366,40 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
495/2024 |
odborné hydrogeologické posúdenie vplyvu novej výstaby vodárenkého zdroja Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Konzultačná skupina Podzemná voda, spol. s.r.o. |
31354645 |
Iné |
3 600,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
496/2024 |
verejné obstarávanie - detské ihrisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bús Ladislav |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
498,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
497/2024 |
obkladačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
460,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
498/2024 |
zmäkčovač vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Karol Sipos - SK Glass |
32304544 |
Iné |
600,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
499/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
500/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
122,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
501/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
502/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
503/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
504/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
591,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
505/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
394,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
506/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
507/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
357,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
508/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
509/2024 |
odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
2 623,26 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
510/2024 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
116,40 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
511/2024 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 364,08 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
513/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,44 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |