| 80/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 440,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 81/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 300,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 756,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 83/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 042,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 84/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 137,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 85/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 86/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 87/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 88/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 581,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 89/2024 |
školské potreby MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
22,92 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 90/2024 |
školské potreby MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
17,28 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/009TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/010TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/015TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 440,42 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6/2024 |
Zmluva o výkone správy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská správcovská s.r.o. |
50447122 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 72/2024 |
prečistenie odpadového potrubia WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
140,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 73/2024 |
online vydanie Obecných novín na rok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
INPROST spol. s.r.o. |
31363091 |
Iné |
57,20 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 71/2024 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,70 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/001TS |
duša, montáž, demontáž |
Technicke služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150/2024 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
56,08 € |
27.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |