Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
67/2024 výmena spojkového remeňa na kosačke Gabčíkovo 00305391 JAMP, s.r.o. 31617131 Stavebné práce, opravárenské práce 836,40 € 26.01.2024 07.02.2024 Faktúra
68/2024 oprava smerovej spojky Gabčíkovo 00305391 JAMP, s.r.o. 31617131 Stavebné práce, opravárenské práce 1 808,40 € 26.01.2024 07.02.2024 Faktúra
69/2024 servis plynových kotlov - Školská 1 1NP Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 176,22 € 26.01.2024 07.02.2024 Faktúra
2024/007TS program WINIBEU, WINPAM Technické služby 31826245 IVES Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 216,00 € 26.01.2024 26.01.2024 Faktúra
49/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 453,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
50/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 581,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
51/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 335,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
52/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 178,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
53/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 518,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
54/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 486,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
55/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 4 437,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
56/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 844,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
57/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 4 171,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
58/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 7 364,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
59/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 5,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
60/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 406,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
61/2024 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Iné 1 800,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
62/2024 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Iné 1 900,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
63/2024 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Iné 1 800,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
64/2024 telefóny Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 44,59 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra