| 16/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
19,90 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 17/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
20,67 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/003TS |
spotreba energie |
Technicke služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,61 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
31,61 € |
12.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 |
prístup i-samospráva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
255,00 € |
11.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 578,49 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,89 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,44 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/005TS |
Telefónny poplatok |
Technicke služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
Zmluva o dielo č. ZM001/2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
103 802,35 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 20230103 |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230104TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
177,12 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230105TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
555,12 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230106TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 920,56 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5/2024 |
diáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
Fuego.sk s.r.o. |
47569255 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
19,14 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6/2024 |
web stránka gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,20 € |
08.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7/2024 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
08.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/002TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4/2024 |
kalendár stolový |
Gabčíkovo |
00305391 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
56,33 € |
04.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |