1/2022 |
Zmluva o najme bytov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.01.2022 |
|
|
03.01.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
4/2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 30.08.2013 |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
0,00 € |
01.01.2022 |
|
|
03.01.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1108/2021 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
03.01.2022 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
05.12.2022 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210114TS |
Telefónny poplatok |
Technicke služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210115TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technicke služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
147,29 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210116TS |
spotreba energie |
Technicke služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,34 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
275,38 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1A/2022 |
Zmluva č.2/13/2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eva Cicáková |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
10.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
2022003TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,94 € |
10.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
448,00 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
187,58 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
225,92 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
114,73 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002TS |
vodné, stočné |
Technické služby |
31826245 |
Slovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
326,40 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022TS |
Vývoz fekálií |
Árva Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,94 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,44 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |