Faktúra č. 1017/2019

Obstarávateľ
  • Názov: COOP Jednota Dun. Streda
  • IČO: 00168831
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 1017/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz smeti kontajnerom
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 119,15 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2019
  • Poznámka: