Faktúra č. 1103/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Technické služby
  • IČO: 31826245
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 1103/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Pneu,duša
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: 243,98 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2019
  • Poznámka: