20210025TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,60 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
306/2021 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
307/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
595,73 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
467,74 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
POLISHO s.r.o. |
31448941 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
234,76 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
178,39 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 176,35 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210024TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
404,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2021 |
externý projektový manažment "Centrum integrovanej zdrav. starostlivosti" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 875,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
296/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
298/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
299/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
300/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
301/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
302/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
304/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
308/2021 |
tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo |
14219571 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
54,06 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 513,70 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
287/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2021 |
odvoz nebezpečného odpadu - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
489,90 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |