416/2023 |
hrnčeky s fotkou, papirové tašky, kreatívny papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
430,00 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
419/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
421/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,51 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
422/2023 |
dopravné značky |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
2 400,00 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
423/2033 |
oprava plochej strechy - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
658,08 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
424/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 645,32 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
425/2023 |
CYKY kábel, svietidlo, mat. - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
688,84 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
412/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
241,61 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
413/2023 |
kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
309,50 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
413/2023 |
kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
309,50 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
414/2023 |
výmena sieťky proti hmyzu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
275,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
415/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
28,17 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
417/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
287,71 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
418/2023 |
posúdenie projektovej dokumentácie pre stav. povol. : Zvýšenie kapacity MŠ Komenského v Gabčíkove o pavilóny D a E. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technická inšpekcia,a.s. |
36653004 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
382023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
264,00 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
386/2023 |
verejné obstarávanie - Fotovoltické zariadenie MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
468,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
387/2023 |
verejné obstarávanie - Fotovoltické zariadenie MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
468,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
388/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
234,13 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
389/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
390/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
391/2023 |
verejné obstarávanie - Fotovoltické zariadenie ZŠ VJM. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
468,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
392/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
281,64 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
393/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
394/2023 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
675,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
395/2023 |
týždenník Magyar7 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Kultúra, média, tlač |
610,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
396/2023 |
interner |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3972023 |
interner |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
398/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
647,80 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
399/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
577,64 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
400/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
308,36 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |