1109/2023 |
PZP súbor - nedoplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
2,73 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1104/2023 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
62,05 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1125/2023 |
servis traktora |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
251,20 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1107/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1099/2023 |
servis traktora |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
4 440,85 € |
24.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1100/2023 |
tlač, montáž, cestovné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
116,40 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023 |
režijné náklady |
Bátky Tomáš T-FOTO |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
65,79 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023 |
režijné náklady |
ARVET-Veterinárna ambulancia |
37988409 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,84 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023 |
režijné náklady |
Ing. Michal Izsmán - IM |
41399251 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
5,25 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023 |
režijné náklady |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
432,83 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023 |
režijné náklady |
MUDr. Eva Borárosová |
34071059 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
240,28 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023 |
režijné náklady |
KMEŤ gyn.amb. s.r.o. |
51802554 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1,16 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1089/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
145,00 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1092/2023 |
servis plynových kotlov - Továrenská 546 - 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,24 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1097/2023 |
vodné,stočné -MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 267,32 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1091/2023 |
vyhľadávanie podzemných vedení |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70,56 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1098/2023 |
stavebné rezivo - tržnica |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 292,12 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1101/2023 |
tlačivá - dane |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Iné |
90,05 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
21.11.2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 800,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1094/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 900,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1095/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 850,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1096/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
19,90 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099TS |
Vývoz fekálií |
Perlač Július |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
21.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230100TS |
Vývoz fekálií |
Štefan Takács |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
21.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1086/2023 |
servis DS720HN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 742,83 € |
20.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1087/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,79 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1088/2023 |
členský príspevok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
1 097,25 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1082/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1083/2023 |
odborná prehliadka plynových zariadení - TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Iné |
90,00 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1084/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
20,91 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |