998/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,54 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
999/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,65 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1000/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,38 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1001/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,49 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1002/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 850,40 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1003/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
415,69 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1004/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,02 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1005/2023 |
odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
Športový klub 1923 Gabčíkovo |
46162984 |
Iné |
1 465,83 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1006/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 056,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1009/2023 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Iné |
702,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
812023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,22 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
902023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,00 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
977/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,24 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
978/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
979/2023 |
zber a preprava komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
980/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
981/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
982/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
983/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 699,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
984/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
2 479,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
985/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 883,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
986/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 662,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
987/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
9 954,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
988/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
13 545,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
989/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
990/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
991/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1007/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
718,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1008/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Helena Patasiová |
505712171 |
Iné |
289,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
832023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |