Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1005/2024 kontrola a čistenie komínov Gabčíkovo 00305391 Rácz Gábor 41398653 Stavebné práce, opravárenské práce 420,00 € 29.10.2024 07.11.2024 Faktúra
1001/2024 servis DS082GP Gabčíkovo 00305391 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 540,56 € 28.10.2024 28.10.2024 Faktúra
1001/2024 servis DS082GP Gabčíkovo 00305391 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 540,56 € 28.10.2024 28.10.2024 Faktúra
1070/2024 poplatok za odvoz zásielky - kurierovi Gabčíkovo 00305391 Zaslat s.r.o. 03672808 Iné 18,60 € 28.10.2024 18.11.2024 Faktúra
2024/0081TS oprava auta DS338EY Technické služby 31826245 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 1 670,02 € 28.10.2024 28.10.2024 Faktúra
2024/0082TS oprava auta DS151FK Technické služby 31826245 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 1 185,86 € 28.10.2024 28.10.2024 Faktúra
2024/0083TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 61,81 € 28.10.2024 28.10.2024 Faktúra
999/2024 prenájom pozemkov - rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie kanalizácie Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 36022047 Nájmy a prenájmy 187,36 € 25.10.2024 28.10.2024 Faktúra
1000/2024 Telefon Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 44,59 € 25.10.2024 28.10.2024 Faktúra
20240081TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 25.10.2024 25.10.2024 Faktúra
20240074TS Vývoz fekálií Eleonóra Doležálová 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 24.10.2024 24.10.2024 Faktúra
998/2024 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 46,20 € 24.10.2024 25.10.2024 Faktúra
992/2024 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 900,00 € 23.10.2024 23.10.2024 Faktúra
992/2024 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 900,00 € 23.10.2024 23.10.2024 Faktúra
996/2024 pneuservis Gabčíkovo 00305391 SIPP spol,s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 517,92 € 23.10.2024 23.10.2024 Faktúra
997/2024 školenie vodičov KKV-C,D Gabčíkovo 00305391 EDUCATION 2R s.r.o. 47147172 Iné 370,00 € 23.10.2024 23.10.2024 Faktúra
990/2024 optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie Gabčíkovo 00305391 Citrón, s.r.o. 43882684 Iné 351,73 € 22.10.2024 22.10.2024 Faktúra
991/2024 prenájom chladničky - deň rodiny Gabčíkovo 00305391 RACZIO party service s.r.o. 55281052 Iné 120,00 € 22.10.2024 22.10.2024 Faktúra
994/2024 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 2 600,00 € 22.10.2024 23.10.2024 Faktúra
995/2024 Brána snehuliakova Gabčíkovo 00305391 Blachere Illumination Central Europe s.r.o. 36614807 Iné 3 540,00 € 22.10.2024 23.10.2024 Faktúra
995/2024 Brána snehuliakova Gabčíkovo 00305391 Blachere Illumination Central Europe s.r.o. 36614807 Iné 3 540,00 € 22.10.2024 23.10.2024 Faktúra
20240073TS odvoz smeti kontajnerom Miriam Molnár 00000000 Technické služby 31826245 Iné 50,00 € 22.10.2024 22.10.2024 Faktúra
974/2024 Technická vybavenosť 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 8 044,00 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
974/2024 Technická vybavenosť 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 8 044,00 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
974/2024 Technická vybavenosť 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 8 044,00 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
975/2024 bytový dom - 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 9,36 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
976/2024 pozemok - 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 9,12 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
977/2024 Technická vybavenosť 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 85 500,00 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
978/2024 pozemok - 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 166 830,00 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
979/2024 bytový dom - 15 b.j. Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 740 530,00 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »