78/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 471,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 440,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 300,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 756,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 042,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 137,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 581,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024 |
školské potreby MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
22,92 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024 |
školské potreby MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
17,28 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/010TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/009TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024 |
prečistenie odpadového potrubia WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
140,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024 |
online vydanie Obecných novín na rok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
INPROST spol. s.r.o. |
31363091 |
Iné |
57,20 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,70 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/001TS |
duša, montáž, demontáž |
Technicke služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
56,08 € |
27.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024 |
výmena spojkového remeňa na kosačke |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
836,40 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024 |
oprava smerovej spojky |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 808,40 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024 |
servis plynových kotlov - Školská 1 1NP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
176,22 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/007TS |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 581,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 335,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 518,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 486,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |