20210021TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210022TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
137,00 € |
28.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210024TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
404,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210025TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,60 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
415,28 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210027TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
404,00 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210028TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210029TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 622,56 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210030TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 236,54 € |
28.02.2021 |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210031TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,00 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210032TS |
povinné poistné DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
295,11 € |
22.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210033TS |
nadoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210034TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
685,00 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210035TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 012,00 € |
15.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210036TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.05.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210037TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210038TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
304,00 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210039TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
384,00 € |
06.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210040TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210041TS |
perá |
Technické služby |
31826245 |
NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD |
IE97264440 |
Iné |
87,49 € |
11.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210042TS |
montáž a demontáž, oprava pneu, duša |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
146,96 € |
27.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210043TS |
online kurz na odpadovéhospodárstvo |
Technické služby |
31826245 |
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
Iné |
201,60 € |
28.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210044TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
220,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045TS |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Iné |
72,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210046TS |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
353,34 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210047TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
665,54 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210048TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
999,85 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210049TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210050TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,00 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |