Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
376/2021 posterminál Gabčíkovo 00305391 Worldline 000000 Nájmy a prenájmy 18,09 € 22.04.2021 27.04.2021 Faktúra
377/2021 havarijné poistenie Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 111,08 € 21.04.2021 27.04.2021 Faktúra
378/2021 poistenie majetku Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 3 460,83 € 22.04.2021 27.04.2021 Faktúra
379/2021 búracie a betonárske práce Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 1 200,00 € 25.04.2021 27.04.2021 Faktúra
38/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 18.01.2021 05.03.2021 Faktúra
38/2021TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 238,30 € 05.05.2021 05.05.2021 Faktúra
381/2021 pokládka zámockej dlažby Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 2 000,00 € 25.04.2021 27.04.2021 Faktúra
381/2021 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,59 € 27.04.2021 04.05.2021 Faktúra
382/2021 stravovacie služby Gabčíkovo 00305391 Mészáros Alfréd 11848979 Iné 391,61 € 27.04.2021 04.05.2021 Faktúra
383/2021 reproduktory - cintorín Gabčíkovo 00305391 Jantulík Peter 34595686 Iné 297,00 € 29.04.2021 04.05.2021 Faktúra
384/2021 ochranné oblečenie - celoplošné testovanie Gabčíkovo 00305391 Briston, s.r.o. 45547921 Iné 845,28 € 29.04.2021 04.05.2021 Faktúra
385/2021 kuchynský odpad MŠ Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 30.04.2021 04.05.2021 Faktúra
386/2021 geometrický plán Gabčíkovo 00305391 Lívia Tóthová 33934801 Stavebné práce, opravárenské práce 280,00 € 30.04.2021 04.05.2021 Faktúra
387/2021 obálky, plastové poháre - celoplošné testovanie Gabčíkovo 00305391 Ladislav KISS 32301383 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 98,22 € 30.04.2021 04.05.2021 Faktúra
388/2021 likvidácia zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 7 917,96 € 05.05.2021 19.05.2021 Faktúra
389/2021 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 22,56 € 05.05.2021 19.05.2021 Faktúra
39/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 19.01.2021 05.03.2021 Faktúra
39/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 168831 Technické služby 31826245 Iné 111,19 € 05.05.2021 05.05.2021 Faktúra
390/2021 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz 31150969 Nájmy a prenájmy 274,80 € 04.05.2021 19.05.2021 Faktúra
391/2021 montáž betónového oplotenia - cintorín Gabčíkovo 00305391 PTS -BETON, spol.s.r.o. 36233293 Stavebné práce, opravárenské práce 14 337,00 € 04.05.2021 19.05.2021 Faktúra
392/2021 betonárske práce - cintorín Gabčíkovo 00305391 Július Csánó - BETOP 11851481 Stavebné práce, opravárenské práce 588,00 € 04.05.2021 19.05.2021 Faktúra
393/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 853,00 € 04.05.2021 19.05.2021 Faktúra
394/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 04.05.2021 19.05.2021 Faktúra
395/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 607,00 € 04.05.2021 19.05.2021 Faktúra
396/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 337,00 € 04.05.2021 19.05.2021 Faktúra
397/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 04.05.2021 19.05.2021 Faktúra
398/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 04.05.2021 19.05.2021 Faktúra
399/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 04.05.2021 19.05.2021 Faktúra
4/2021 konektor Gabčíkovo 00305391 Piotr Przemyslav Sobierajsky 000000 Iné 70,70 € 13.01.2021 05.03.2021 Faktúra
4/2021 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Tehchnické služby 31826245 Iné 396,34 € 12.02.2021 12.02.2021 Faktúra