Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
548/2021 servis PNS-AS Gabčíkovo 00305391 Ranex EU s.r.o. 50434497 Iné 43,20 € 25.06.2021 09.07.2021 Faktúra
549/2021 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 22,56 € 29.06.2021 09.07.2021 Faktúra
55/2021 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 2 972,00 € 26.01.2021 05.03.2021 Faktúra
55/2021TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 623,92 € 09.06.2021 09.06.2021 Faktúra
550/2021 stavebné práce " Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru" Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 59 727,34 € 30.06.2021 09.07.2021 Faktúra
551/2021 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 36720097 Právne a konzultačné služby 274,80 € 02.07.2021 09.07.2021 Faktúra
552/2021 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 36720097 Právne a konzultačné služby 398,33 € 02.07.2021 09.07.2021 Faktúra
553/2021 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 25,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
554/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
555/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
556/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 337,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
557/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
558/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
559/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 821,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
56/2021 vedenie účtu Gabčíkovo 00305391 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 Iné 864,00 € 27.01.2021 05.03.2021 Faktúra
56/2021TS odvoz smeti kontajnerom Juhoš Tímea 00000000 Technické služby 31826245 Iné 137,04 € 22.06.2021 22.06.2021 Faktúra
560/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
561/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 773,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
562/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
563/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 853,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
564/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
565/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 607,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
566/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Slovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 223,15 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
567/2021 ochrana objektu s pomocou SRP Gabčíkovo 00305391 Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. 36236292 Iné 432,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
568/2021 systemová podpora URBIS Gabčíkovo 00305391 MADE, spol.s.r.o. 36041688 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 375,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
569/2021 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
57/2021 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 500,00 € 27.01.2021 05.03.2021 Faktúra
57/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 21.05.2021 21.05.2021 Faktúra
570/2021 potvrdenie pre audit Gabčíkovo 00305391 OTB Banka Slovensko a.s. 31318916 Iné 102,00 € 21.06.2021 09.07.2021 Faktúra
571/2021 socha TURUL Gabčíkovo 00305391 Leonardo Gold korlátolt felelosségu társaság 14317691-2-43 Iné 4 461,40 € 28.06.2021 09.07.2021 Faktúra