Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13.12.2023 web stránka Gabčíkovo 00305391 Galileo Corporation s.r.o. 47192941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 4 010,02 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/2023 internet Gabčíkovo 00305391 Slovanet a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1,00 € 16.01.2023 16.01.2023 Faktúra
13/2023 režijné náklady Ing. Michal Izsmán - IM 41399251 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 5,25 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
13/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 Iné 201,99 € 30.01.2023 14.03.2023 Faktúra
13/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 Iné 442,11 € 30.01.2023 14.03.2023 Faktúra
130/2023 znečistenie ovzdušia Gabčíkovo 00305391 Bc. Beáta Nagyofvá 43060773 Iné 270,00 € 22.02.2023 22.02.2023 Faktúra
131/2023 prenájom plošiny Gabčíkovo 00305391 Attila Nagy 35016396 Nájmy a prenájmy 303,30 € 22.02.2023 22.02.2023 Faktúra
132/2023 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 44,59 € 27.02.2023 27.02.2023 Faktúra
132023TS Zneškodnenia odpadu Technické služby 31826245 PURA W, s.r.o. 52216667 Iné 3 159,38 € 24.02.2023 24.02.2023 Faktúra
133/2023 prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka Gabčíkovo 00305391 Slovenský pozemkový fond 17335345 Nájmy a prenájmy 40,00 € 27.02.2023 27.02.2023 Faktúra
134/2023 geometrický plán Gabčíkovo 00305391 Lívia Tóthová 33934801 Iné 380,00 € 28.02.2023 28.02.2023 Faktúra
135/2023 plech - OHZ Gabčíkovo 00305391 Profil s.r.o. 52342212 Stavebné práce, opravárenské práce 464,29 € 01.03.2023 01.03.2023 Faktúra
136/2023 Elektro materiál Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Stavebné práce, opravárenské práce 791,47 € 01.03.2023 01.03.2023 Faktúra
137/2023 prednáška "Sociálne poradenstvo pre seniorov" Gabčíkovo 00305391 TOLERANCIA22, s.r.o. 54480264 Kultúra, média, tlač 800,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
138/2023 implementácia projektu využitie vybraných druhov oze v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 ARNAGYS partner s.r.o. 54772664 Stavebné práce, opravárenské práce 60,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
139/2023 klampiarské práce Gabčíkovo 00305391 Jozef Jakus 47867981 Stavebné práce, opravárenské práce 180,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
14/2023 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 Satelitná televízia freeSAT 0000000 Iné 26,52 € 16.01.2023 16.01.2023 Faktúra
14/2023 režijné náklady Darnaiová Eva 37162829 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 432,83 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
14/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITED s.r.o. 36638528 Iné 276,76 € 26.01.2023 14.03.2023 Faktúra
14/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Tibor Eke 35285745 Iné 400,50 € 31.01.2023 14.03.2023 Faktúra
140/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 15 539,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
141/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 383,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
142/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 496,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
142023TS acetylén, kyslík Technické služby 31826245 SIAD Slovakia spol. s.r.o. 35746343 Iné 343,69 € 26.01.2023 26.01.2023 Faktúra
143/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 044,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
144/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 844,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
145/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 097,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
146/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 249,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
147/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 810,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
148/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 443,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »