19.12.2023 |
grafické úpravy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dávid Mészáros - MediDev |
52844455 |
Iné |
430,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
19.12.2023 |
Licenčné poplatky - virtuálny cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
3W Slovakia,s.r.o. |
36746045 |
Iné |
12,60 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023 |
deratizácia 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
768,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
65,73 € |
20.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
148,93 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023 |
obálky doručenkové |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
180,00 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023 |
realizácia projektu: Cyklotrasy bez hraníc |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 957,93 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,30 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
192023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023 |
prístup: verejná správa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
204,00 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
555,30 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023 |
materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profil s.r.o. |
52342212 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
464,28 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
519,62 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,03 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,47 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
75,33 € |
07.01.2023 |
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
122,18 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 630,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
63,89 € |
25.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
336,30 € |
08.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
316,86 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,56 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
17.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20220105TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 837,98 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220106TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
317,76 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220107TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
389,28 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220108TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
334,56 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |