Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19.12.2023 grafické úpravy Gabčíkovo 00305391 Dávid Mészáros - MediDev 52844455 Iné 430,00 € 19.12.2023 19.12.2023 Faktúra
19.12.2023 Licenčné poplatky - virtuálny cintorín Gabčíkovo 00305391 3W Slovakia,s.r.o. 36746045 Iné 12,60 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
19/2023 deratizácia 23 b.j. Gabčíkovo 00305391 Derakat, s.r.o. 45330662 Iné 768,00 € 24.01.2023 24.01.2023 Faktúra
19/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 65,73 € 20.02.2023 17.04.2023 Faktúra
19/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 148,93 € 15.02.2023 14.03.2023 Faktúra
190/2023 obálky doručenkové Gabčíkovo 00305391 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 180,00 € 10.03.2023 13.03.2023 Faktúra
191/2023 realizácia projektu: Cyklotrasy bez hraníc Gabčíkovo 00305391 Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno 37985001 Stavebné práce, opravárenské práce 2 957,93 € 10.03.2023 13.03.2023 Faktúra
192/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 95,30 € 10.03.2023 13.03.2023 Faktúra
192023TS spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská energetika a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,22 € 13.03.2023 13.03.2023 Faktúra
193/2023 prístup: verejná správa Gabčíkovo 00305391 Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. 31592503 Iné 204,00 € 13.03.2023 13.03.2023 Faktúra
194/2023 prenájom plošiny Gabčíkovo 00305391 Attila Nagy 35016396 Nájmy a prenájmy 555,30 € 10.03.2023 13.03.2023 Faktúra
195/2023 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 02.03.2023 14.03.2023 Faktúra
196/2023 materiál Gabčíkovo 00305391 Profil s.r.o. 52342212 Stavebné práce, opravárenské práce 464,28 € 08.03.2023 17.03.2023 Faktúra
197/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 519,62 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
198/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 65,03 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
199/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 27,47 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
2/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Tibor Eke 35285745 Iné 75,33 € 07.01.2023 07.01.2023 Faktúra
2/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 122,18 € 16.01.2023 16.01.2023 Faktúra
20/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 630,00 € 23.01.2023 23.01.2023 Faktúra
20/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 63,89 € 25.02.2023 17.04.2023 Faktúra
20/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 336,30 € 08.02.2023 14.03.2023 Faktúra
200/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 316,86 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
201/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 29,22 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
202/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 84,56 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
202023TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,99 € 17.03.2023 17.03.2023 Faktúra
20220105TS odvoz smeti kontajnerom Gradient Consulting s.r.o. 54422621 Technické služby 31826245 Iné 2 837,98 € 10.01.2023 10.01.2023 Faktúra
20220106TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 317,76 € 10.01.2023 10.01.2023 Faktúra
20220107TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 389,28 € 10.01.2023 10.01.2023 Faktúra
20220108TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 334,56 € 10.01.2023 10.01.2023 Faktúra
2023/1 systemová podpora URBIS Gabčíkovo 00305391 MADE, spol.s.r.o. 36041688 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 590,00 € 03.01.2023 03.01.2023 Faktúra