Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230091TS odvoz smeti kontajnerom BALA a.s. 36228427 Technické služby 31826245 Iné 438,12 € 05.12.2023 05.12.2023 Faktúra
20230092TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 312,12 € 05.12.2023 05.12.2023 Faktúra
20230093TS odvoz smeti kontajnerom Gradient Consulting s.r.o. 54422621 Technické služby 31826245 Iné 3 806,28 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230094TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 140,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230095TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230096TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230097TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230098TS kosenie trávy - celoročné /reštaurácia Nimród/ Capital Invest s.r.o. 51467232 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 500,00 € 07.12.2023 07.12.2023 Faktúra
20230099TS Vývoz fekálií Perlač Július 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 21.11.2023 21.11.2023 Faktúra
20230100TS Vývoz fekálií Štefan Takács 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 21.11.2023 21.11.2023 Faktúra
20230101TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 08.12.2023 08.12.2023 Faktúra
20230102TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 04.12.2023 04.12.2023 Faktúra
203/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 11,92 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
204/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 74,06 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
205/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 730,85 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
206/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 734,81 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
207/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 110,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
208/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 103,94 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
209/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 2 313,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
21.11.2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Iné 1 800,00 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
21/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 650,00 € 23.01.2023 23.01.2023 Faktúra
21/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 38,90 € 28.02.2023 17.04.2023 Faktúra
21/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 BONI FRUCTI, s.r.o. 35766981 Iné 0,00 € 22.02.2023 14.03.2023 Faktúra
210/2023 oprava šikmej schodiskovej plošiny Gabčíkovo 00305391 Ares spol. s.r.o. 31363822 Stavebné práce, opravárenské práce 192,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
211/2023 preprava osôb Gabčíkovo 00305391 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 Iné 750,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
212/2023 reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Kovács Zsolt 43444857 Kultúra, média, tlač 950,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
212023TS povinné poistné DS920EF Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 363,99 € 14.03.2023 14.03.2023 Faktúra
213/2023 tlač billboard plagátu Gabčíkovo 00305391 Kanovits Group s.r.o. 48090034 Kultúra, média, tlač 116,40 € 14.03.2023 17.03.2023 Faktúra
214/2023 zrážková voda Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 161,94 € 15.03.2023 17.03.2023 Faktúra
215/2023 odborná prehliadka plynových zariadení - TJ Gabčíkovo 00305391 Vörös Karol 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 80,00 € 15.03.2023 17.03.2023 Faktúra