20210097TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,00 € |
14.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210097TS |
dopravné značky |
Technické služby |
31826245 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Iné |
530,10 € |
02.11.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210098TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,24 € |
10.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210099TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
403,20 € |
11.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210100TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
1 111,37 € |
05.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210101TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
1 177,10 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210102TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
571,80 € |
03.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210103TS |
tlačiareň, servisné práce |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
299,00 € |
01.10.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210104TS |
Reklamné a propagačné služby |
Technické služby |
31826245 |
Profesiolnálny register s.r.o. |
46938079 |
Iné |
240,00 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210105TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,02 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210106TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210103TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210104TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
495,88 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210105TS |
stavebný materiál |
Technické služby |
31826245 |
Bott Štefan |
32320361 |
Iné |
1 801,20 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210106TS |
servisné práce |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210107TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
24,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210108TS |
Tel.poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210109TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. |
00168831 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,44 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210110TS |
povinné poistné |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
127,95 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210111TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
405,49 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210112TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
499,20 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210113TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,00 € |
31.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1226/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
283,86 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom, TKO, vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
427,30 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
801,33 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 513,70 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
990,31 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
459,91 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 578,35 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
279,72 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |