882023TS |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,54 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
892023TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
57,60 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
902023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,00 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
912023TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
340,00 € |
25.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
922023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 764,24 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
932023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 895,50 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
922023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
932023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. |
00168831 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
942023TS |
povinné poistné-súbor |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
159,65 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
952023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 301,78 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
962023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
972023TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
ŠEJK spol.s.r.o. |
31447520 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
840,91 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230012TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230035TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,00 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230051TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,00 € |
12.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230056TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230061TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230078TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
12.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230088TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
220,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230045TS |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zväz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
16.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
79,41 € |
02.01.2023 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1174/2023 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
24,50 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023 |
elektroinštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,00 € |
13.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023 |
stavebný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
864,42 € |
17.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
739/2023 |
lístky na futbal |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
312,00 € |
14.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1224/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 688,33 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1225/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 119,39 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |