229/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
381/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
465/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,18 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
642/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
27.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
712/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,18 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
831/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
27.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
937/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,18 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1025/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,59 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
570/2021 |
potvrdenie pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTB Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
Iné |
102,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021 |
zmluvný servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
388,80 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2021 |
oprava výťahu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
126,00 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
623/2021 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
252,00 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
643/2021 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Iné |
388,80 € |
29.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1001/2021 |
vodomerná šachta |
Gabčíkovo |
00305391 |
P a O STAVOP, s.r.o. |
36228508 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
338,40 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
836/2021 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Pappas auto Magyarország kft. |
000000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 500,00 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1017/2021 |
sladkosti na Mikuláš |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
2 752,80 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1085/2021 |
dar pre jubilantov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
1 176,24 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1081/2021 |
údržba plynového kotla - dom služieb |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Kázmér - KÁZMÉR PLYNOSERVIS |
36896071 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
117,60 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
542/2021 |
klimatizácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 500,00 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021 |
konektor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Piotr Przemyslav Sobierajsky |
000000 |
Iné |
70,70 € |
13.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
450,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
450,00 € |
06.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021 |
Zneškodnenia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
75,90 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
1 200,00 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
1 200,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2021 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
369,60 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
57,24 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2021 |
odvoz nebezpečného odpadu - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
489,90 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
347/2021 |
dodanie KLINIK boxov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
1 200,00 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
354/2021 |
odvoz nebezpečného odpadu - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
320,28 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |