1100/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 548,59 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1135/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
689,42 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1136/2022 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
8,87 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1167/2022 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
531,30 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022 |
krtkovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022 |
krtkovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
17.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022 |
krtkovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022 |
vysokotlakové prečistenie potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
05.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
770/2022 |
vysokotlakové prečistenie potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
15.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022 |
servis plynových horákov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
112,10 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
346/2022 |
revízia plynových kotlov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
366,28 € |
22.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
435/2022 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
413,28 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
884/2022 |
servis plynových horákov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
276,90 € |
22.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
885/2022 |
servis plynových horákov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,24 € |
22.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1039/2022 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,24 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1126/2022 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
303,66 € |
22.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
870/2022 |
zdravotná služba počas kult. pod. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARCLINIC s.r.o. |
44157762 |
Iné |
550,00 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1203/2022 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
228,00 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1147/2022 |
vodoinštalačný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
807,00 € |
01.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
808/2022 |
vypracovanie žiadosti o NFP |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA s.r.o |
46292683 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
26.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022 |
vykonané práce s montážnou plošinou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Iné |
888,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
442/2022 |
vykonané práce s vysokozdvižnou plošinou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Iné |
495,90 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
609/2022 |
práca s plošinou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
249,00 € |
11.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1129/2022 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
309,50 € |
23.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1216/2022 |
audit 2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o |
50598171 |
Iné |
1 800,00 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1017/2022 |
servis vozidla OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO - IMPEX spol. s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
521,11 € |
20.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022 |
Pr´tený kôš, farebné vajcia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AW Desing s.r.o. |
51036240 |
Iné |
1 501,63 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022 |
služby spojené s nájmom 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Iné |
5 570,84 € |
11.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022 |
nájomné 27 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
5 570,85 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022 |
nájomné 27 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
5 570,85 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |