1145/2022 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
71,25 € |
28.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
21.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
332/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 615,00 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
425/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 870,00 € |
20.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
636/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
875/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1019/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1121/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1212/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022 |
časopis ŠKOLA |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
26,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
643/2022 |
posúdenie vady obalového plášťa a interiéru telocvične ZŠ Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dr.-univ., Ing. Juraj SZALAY, PhD |
čísloznalca913295 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
493,00 € |
20.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
947/2022 |
týždenník Vasárnap |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
1 334,40 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1056/2022 |
Új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
518/2022 |
trávnatý koberec |
Gabčíkovo |
00305391 |
DUKACSO TRADE, spol. s.r.o. |
31441581 |
Iné |
388,80 € |
15.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
371/2022 |
školenie - odborná príprava nízkotlakových kotlov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
47,00 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036TS |
odborná príprava pracovníkov nízkotlakových kotlov |
Technické služby |
31826245 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
47,00 € |
29.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
528/2022 |
dub sušený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunstav prefabeton s.r.o. |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 246,08 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
529/2022 |
dub sušený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunstav prefabeton s.r.o. |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 292,81 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
530/2022 |
dub sušený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunstav prefabeton s.r.o. |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 328,63 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1018/2022 |
oprava striekacej pištole |
Gabčíkovo |
00305391 |
E-CORECO SK s.r.o. |
47547103 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
841,85 € |
20.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
789/2022 |
odplata - odoslanie oznámenia o vyhlásení VO: Strojno-technologické vybavenie... |
Gabčíkovo |
00305391 |
E-VO, s.r..o. |
47197331 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
26.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1037/20221 |
svietidlá |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
141,48 € |
27.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1189/2022 |
LED svetelná hadica |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
120,58 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
714/2022 |
asfaltovanie ulíc |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
69 364,85 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1024/2022 |
rekonštrukcia miestnej komunikácie - Cintorinská ulica |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26 894,44 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2022 |
platové okno |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
318,38 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
772/2022 |
výroba, montáž plastových dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
10 860,17 € |
16.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
967/2022 |
stoličky Csemadok |
Gabčíkovo |
00305391 |
ELDORADO COMPANY s.r.o. |
52924459 |
Iné |
1 166,76 € |
11.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
611/2022 |
montovanie klimatizácie - nové ZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. |
44104863 |
Iné |
6 498,00 € |
14.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
699/2022 |
klimatizácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. |
44104863 |
Iné |
1 998,00 € |
04.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |