Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
584/2023 optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie Gabčíkovo 00305391 Citrón, s.r.o. 43882684 Iné 351,73 € 03.07.2023 06.07.2023 Faktúra
864/2023 optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie Gabčíkovo 00305391 Citrón, s.r.o. 43882684 Palivá, energie, voda, telefóny 351,73 € 03.10.2023 03.10.2023 Faktúra
1198/2023 služba optimalizácia nákladov za distr. el. energie Gabčíkovo 00305391 Citrón, s.r.o. 43882684 Iné 351,73 € 29.12.2023 09.01.2024 Faktúra
1074/2023 vypracovanie žiadosti o platbu, monitor. správy a implementácia projektu: riešenie migračných výziev v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 CLEVER solutions&investments s.r.o. 47947101 Iné 500,00 € 13.11.2023 14.11.2023 Faktúra
1010/2023 odpadové služby podľa reportu Gabčíkovo 00305391 CMT Group, s.r.o. 47372141 Iné 9,60 € 07.11.2023 07.11.2023 Faktúra
3/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 79,41 € 02.01.2023 02.01.2023 Faktúra
7/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 76,82 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
4/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 83,24 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
9/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 56,89 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
17/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 172,41 € 01.02.2023 14.03.2023 Faktúra
12/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 122,79 € 01.02.2023 14.03.2023 Faktúra
18/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 48,53 € 15.02.2023 14.03.2023 Faktúra
27/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 136,33 € 22.03.2023 17.04.2023 Faktúra
34/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 43,44 € 01.03.2023 17.04.2023 Faktúra
39/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 108,57 € 22.02.2023 17.04.2023 Faktúra
25/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 36,23 € 01.03.2023 17.04.2023 Faktúra
30/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 85,44 € 27.03.2023 17.04.2023 Faktúra
519/2023 kultúrne predstavenie: Dorottya Gabčíkovo 00305391 Csavar 42126185 Kultúra, média, tlač 1 000,00 € 17.05.2023 14.06.2023 Faktúra
95/2023 rezanie drevených otvorov Gabčíkovo 00305391 csiba Tibor 48183211 Stavebné práce, opravárenské práce 2 100,00 € 09.02.2023 09.02.2023 Faktúra
564/2023 Zemné a betonárske práce Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 4 300,00 € 29.06.2023 06.07.2023 Faktúra
669/2023 Zemné a betonárske práce na stavbe Bratislavská ul./chodník/ Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 3 800,00 € 31.07.2023 31.07.2023 Faktúra
100/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Iné 36,08 € 13.02.2023 13.02.2023 Faktúra
152/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 41,89 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
236/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 41,89 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
337/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 41,89 € 27.04.2023 27.04.2023 Faktúra
444/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 41,89 € 25.05.2023 01.06.2023 Faktúra
560/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 41,89 € 28.06.2023 30.06.2023 Faktúra
658/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 41,89 € 26.07.2023 27.07.2023 Faktúra
754/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 41,89 € 25.08.2023 25.08.2023 Faktúra
843/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Právne a konzultačné služby 41,89 € 25.09.2023 27.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »