312/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023 |
zber a odvoz - veľkoobjemový kontajner |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
1 158,24 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
365/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
424/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 645,32 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
475/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
06.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530/2023 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 066,16 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
568/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
647/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 313,12 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
726/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
08.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
732/2023 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
12 228,72 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
762/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
814/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
14 350,56 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
899/2023 |
zber a preprava komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
944/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
12 018,72 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
979/2023 |
zber a preprava komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1018/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 151,00 € |
08.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1136/2023 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 373,16 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1197/2023 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1200/2023 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 054,80 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
384/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
987,00 € |
10.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1161/2023 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
550,00 € |
08.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1191/2023 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
860,00 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
438/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Helena Patasiová Ing. |
1029861910 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
274,00 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
878/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Helena Patasiová Ing. |
1029861910 |
Právne a konzultačné služby |
301,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
509/2023 |
dopravné značky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Iné |
126,58 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
657/2023 |
Ochranná podložka na písací stôl |
Gabčíkovo |
00305391 |
Houseland, s.r.o. |
06532861 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,84 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1046/2023 |
ramenový nakladač |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hyca s.r.o. |
35900008 |
Iné |
234 000,00 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
437/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
836/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |