946/2021 |
servis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Terra Stroj, s.r.o. |
00643581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 169,68 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
305707 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
459,47 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
178,39 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom, TKO, vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
427,30 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
64,00 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
97,04 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1224/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
954,85 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1225/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
472,16 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1226/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
283,86 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1227/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1228/2020 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1229/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
365,75 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1230/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
461,92 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1231/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
434,78 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1232/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
530,09 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
636/2021 |
zber dažďovej vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
907,98 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
298,91 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021TS |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
109,42 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 090,77 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
222,38 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
125,34 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
801,33 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 313,97 € |
09.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021TS |
Vývoz fekálií |
František Blecha |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
12.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |