Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
856/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
947/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 337,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
948/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
949/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
950/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
951/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
952/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 821,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
953/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
954/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 773,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
955/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
956/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
957/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
958/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 607,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
1035/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1036/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1037/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1038/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1039/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 821,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1040/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1041/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 773,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1042/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1043/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1044/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1045/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 607,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1046/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 337,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
634/2021 poplatok za vyjadrenie Gabčíkovo 00305391 SPP - distribúcia a.s. 35910739 Nájmy a prenájmy 96,00 € 21.07.2021 22.07.2021 Faktúra
82/2021 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov Gabčíkovo 00305391 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 03.02.2021 05.03.2021 Faktúra
267/2021 prenájom pozemku BA/2016/233 - "Cyklotrasy bez hraníc" Gabčíkovo 00305391 Slovenský vodohospodársky podnik 36022047 Nájmy a prenájmy 13,04 € 17.03.2021 25.03.2021 Faktúra
527/2021 prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka Gabčíkovo 00305391 Slovenský vodohospodársky podnik 36022047 Nájmy a prenájmy 18,00 € 10.06.2021 09.07.2021 Faktúra
110/2021 prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka Gabčíkovo 00305391 Slovenský pozemkový fond 17335345 Nájmy a prenájmy 40,00 € 05.02.2021 08.03.2021 Faktúra