222/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
350,00 € |
16.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
415/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
380,00 € |
12.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
527/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
495,00 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
622/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
605,00 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
775/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
600,00 € |
17.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
880/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
597,50 € |
12.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
964/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
545,00 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1097/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
572,50 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1204/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
635,00 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1143/2022 |
strava, občerstvenie - futbalový klub |
Gabčíkovo |
00305391 |
AGRO-BEŠ Katarína Ambrusová |
34433899 |
Iné |
2 513,90 € |
25.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1144/2022 |
strava, občerstvenie - kapnka |
Gabčíkovo |
00305391 |
AGRO-BEŠ Katarína Ambrusová |
34433899 |
Iné |
1 596,00 € |
25.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022 |
vykonané práce s montážnou plošinou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Iné |
888,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
442/2022 |
vykonané práce s vysokozdvižnou plošinou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Iné |
495,90 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
609/2022 |
práca s plošinou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
249,00 € |
11.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1129/2022 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
309,50 € |
23.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 445,00 € |
20.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 720,00 € |
21.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
21.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
332/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 715,00 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
427/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 780,00 € |
20.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
532/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
635/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
20.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
777/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 740,00 € |
22.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
874/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1020/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 780,00 € |
20.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1120/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1211/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
644/2022 |
strava, občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Valéria Szabóová |
35018755 |
Iné |
1 005,00 € |
27.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022 |
oplotenie 10b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 812,88 € |
11.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1214/2022 |
betónové oplotenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 268,00 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |