668/2023 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Iné |
447,70 € |
28.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
336/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,32 € |
26.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
445/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
557/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
661/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
26.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
757/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,72 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
854/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
972/2023 |
telefón |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1107/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1196/2023 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
967,30 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023 |
poistenie Autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,40 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
538/2023 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
133,79 € |
15.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
565/2023 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
925/2023 |
poistenie Autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,40 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
240,00 € |
06.01.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023 |
inzerát - új szó A4 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
1 200,00 € |
04.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
651/2023 |
Új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
267,00 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1075/2023 |
Új szó - všedné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
219,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1124/2023 |
Új szó - všedné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
219,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1250/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
25,73 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
364/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
453/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
558/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
663/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Iné |
29,76 € |
28.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |