20210041TS |
perá |
Technické služby |
31826245 |
NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD |
IE97264440 |
Iné |
87,49 € |
11.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
973/2021 |
jednokrídlová informačná vitrína |
Gabčíkovo |
00305391 |
L-DEN mobiliár, s.r.o. |
53673760 |
Iné |
1 140,00 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
703/2021 |
prenájom WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Iné |
175,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1024/2021 |
projektová dokumentácia " Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnej inštitúcie v meste Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vprojekt, s.r.o. |
53310896 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 964,45 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
930/2021 |
kamenivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
584,28 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
971/2021 |
kamenivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Iné |
316,80 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1087/2021 |
kamenivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Iné |
606,95 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
772/2021 |
Asfaltárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lion Group SK s.r.o. |
53024737 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 865,68 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
171,47 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
482,02 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
1 239,17 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
315/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
948,31 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
436/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Kultúra, média, tlač |
853,10 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
492/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
478,30 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
603/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
313,62 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
659/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
194,93 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
773/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
151,20 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
891/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
167,14 € |
09.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1000/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
148,37 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1076/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
189,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021 |
predplatné časopisu ŠKOLA2021 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr,.Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
Kultúra, média, tlač |
26,00 € |
04.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1089 |
stavebné rezivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
CsR s.r.o. |
52821498 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
616,03 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
457/2021 |
spracovanie finančnej analýzy - kanalizácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AIRAVATA Services s.r.o. |
52746879 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
620/2021 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,36 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210074TS |
oprava mot. vozidla DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 680,63 € |
06.09.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210100TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
1 111,37 € |
05.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1075/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
7 776,40 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210104TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
495,88 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
470/2021 |
členský príspevok 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Lingua Civis |
52170900 |
Iné |
4 571,70 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021 |
respirátory FFP2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 625,00 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |