536/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
543/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
04.07.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
610/2022 |
prístup online - evidencia odpadov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
31,20 € |
15.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
695/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
809/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
906/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
04.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1038/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1151/2022 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1221/2022 |
kuchynský odpad - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
04.01.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022102 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
312,00 € |
28.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022 |
Ozvučenie a osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
469/2022 |
prenájom pódia so strechou, ozvučenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 600,00 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
617/2022 |
ozvučenie, prenájom pódia so strechou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
720,00 € |
13.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
781/2022 |
prenájom pódia so strechou, ozvučenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
650,00 € |
02.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1001/2022 |
prenájom hnuteľných vecí - prenájom podia so strechou, ozvučenie, osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 870,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1102/2022 |
prenájom hnuteľných vecí - prenájom podia so strechou, ozvučenie, osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 830,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
808/2022 |
vypracovanie žiadosti o NFP |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA s.r.o |
46292683 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
26.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
534/2022 |
školenie, preskušanie obsluhy pracovnej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
ABeP, s.r.o. |
46179933 |
Iné |
970,56 € |
20.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
538/2022 |
školenie - obsluha motor. kosačiek, RMP, výmena preukazu |
Gabčíkovo |
00305391 |
ABeP, s.r.o. |
46179933 |
Iné |
732,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1094/2022 |
zabezpečenie bezpečnosti verejného poriadku - voľby |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIF Security s.r.o. |
45578761 |
Iné |
120,00 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1095/2022 |
zabezpečenie bezpečnosti verejného poriadku - jesenný jarmok |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.I.F. security s.r.o. |
45578761 |
Iné |
168,00 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1008/2022 |
prívesný vozík |
Gabčíkovo |
00305391 |
motostop, s.r.o. |
45513031 |
Iné |
795,00 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
694/2022 |
prenájom areálu Relax Dolný Bar |
Gabčíkovo |
00305391 |
albert Póda |
45481181 |
Kultúra, média, tlač |
600,00 € |
02.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
528/2022 |
dub sušený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunstav prefabeton s.r.o. |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 246,08 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
529/2022 |
dub sušený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunstav prefabeton s.r.o. |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 292,81 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
530/2022 |
dub sušený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunstav prefabeton s.r.o. |
45340412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 328,63 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1125/2022 |
deratizácia 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
960,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1139/2022 |
odpadové potrubie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AGRO-BÍRÓ, s.r.o. |
45276447 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 692,80 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
864/2022 |
prenájom agregátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
ENERGY RENT Slovensko s.r.o. |
45252394 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
268,80 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022 |
predplatne Csallókoz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
806,00 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |