222/2023 |
zber, odvoz a zneškodnenie TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 528,98 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
360,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
14 029,68 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023 |
zber a odvoz - veľkoobjemový kontajner |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
1 158,24 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
365/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
424/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 645,32 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
475/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
06.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530/2023 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 066,16 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
568/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
647/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 313,12 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
726/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
08.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
732/2023 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
12 228,72 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
762/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
814/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
14 350,56 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
899/2023 |
zber a preprava komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
944/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
12 018,72 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
979/2023 |
zber a preprava komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1018/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 151,00 € |
08.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1136/2023 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 373,16 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1197/2023 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1200/2023 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 054,80 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
434/2023 |
čistenie a dezinfekcia klimatizačných zariadení |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
701,40 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
456/2023 |
oprava, montáž klimatizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 061,40 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
975/2023 |
ubytovanie - zväz drobnochovateľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Iné |
900,00 € |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023 |
pneuservis, |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
647,23 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023 |
servis vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
527,11 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023 |
servis vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,21 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
222023TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
548,48 € |
24.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
428/2023 |
oprava auto Peugeot partner DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
194,94 € |
18.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |