Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
446/2023 stolárske práce - MKS Gabčíkovo 00305391 štefan Horváth 50182200 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 25.05.2023 01.06.2023 Faktúra
447/2023 výroba kancelárskeho nábytku Gabčíkovo 00305391 štefan Horváth 50182200 Stavebné práce, opravárenské práce 1 200,00 € 25.05.2023 01.06.2023 Faktúra
448/2023 stolárske práce Gabčíkovo 00305391 štefan Horváth 50182200 Stavebné práce, opravárenské práce 900,00 € 25.05.2023 01.06.2023 Faktúra
549/2023 výkon činnosti energetického audítora Gabčíkovo 00305391 Ing. Dávid Kmeťo 48210889 Stavebné práce, opravárenské práce 3 600,00 € 21.06.2023 22.06.2023 Faktúra
95/2023 rezanie drevených otvorov Gabčíkovo 00305391 csiba Tibor 48183211 Stavebné práce, opravárenské práce 2 100,00 € 09.02.2023 09.02.2023 Faktúra
25/2023 tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady Gabčíkovo 00305391 Kanovits Group s.r.o. 48090034 Kultúra, média, tlač 466,80 € 26.01.2023 23.01.2023 Faktúra
104/2023 tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady Gabčíkovo 00305391 Kanovits Group s.r.o. 48090034 Kultúra, média, tlač 334,80 € 13.02.2023 13.02.2023 Faktúra
213/2023 tlač billboard plagátu Gabčíkovo 00305391 Kanovits Group s.r.o. 48090034 Kultúra, média, tlač 116,40 € 14.03.2023 17.03.2023 Faktúra
664/2023 tlač billboard plagátu Gabčíkovo 00305391 Kanovits Group s.r.o. 48090034 Kultúra, média, tlač 116,40 € 26.07.2023 28.07.2023 Faktúra
915/2023 tlač billboard Gabčíkovo 00305391 Kanovits Group s.r.o. 48090034 Kultúra, média, tlač 247,20 € 05.10.2023 09.10.2023 Faktúra
1100/2023 tlač, montáž, cestovné Gabčíkovo 00305391 Kanovits Group s.r.o. 48090034 Kultúra, média, tlač 116,40 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
433/2023 makadam farebný, doprava Gabčíkovo 00305391 Bager s.r.o. 48086371 Stavebné práce, opravárenské práce 1 063,20 € 22.05.2023 01.06.2023 Faktúra
457/2023 preprava osôb - škola v prírode Gabčíkovo 00305391 QHR LOGIC412 s.r.o. 48055760 Iné 387,60 € 02.06.2023 08.06.2023 Faktúra
1205/2023 poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu Gabčíkovo 00305391 RochMed s.r.o. 47957573 Iné 300,00 € 31.12.2023 11.01.2024 Faktúra
1206/2023 poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu Gabčíkovo 00305391 RochMed s.r.o. 47957573 Iné 300,00 € 31.12.2023 11.01.2024 Faktúra
1207/2023 poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu Gabčíkovo 00305391 RochMed s.r.o. 47957573 Iné 300,00 € 31.12.2023 11.01.2024 Faktúra
1208/2023 poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu Gabčíkovo 00305391 RochMed s.r.o. 47957573 Iné 300,00 € 31.12.2023 11.01.2024 Faktúra
1209/2023 poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu Gabčíkovo 00305391 RochMed s.r.o. 47957573 Iné 300,00 € 31.12.2023 11.01.2024 Faktúra
1210/2023 poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu Gabčíkovo 00305391 RochMed s.r.o. 47957573 Iné 300,00 € 31.12.2023 11.01.2024 Faktúra
1211/2023 poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu Gabčíkovo 00305391 RochMed s.r.o. 47957573 Iné 300,00 € 31.12.2023 11.01.2024 Faktúra
1212/2023 poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu Gabčíkovo 00305391 RochMed s.r.o. 47957573 Iné 300,00 € 31.12.2023 11.01.2024 Faktúra
1213/2023 poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu Gabčíkovo 00305391 RochMed s.r.o. 47957573 Iné 300,00 € 31.12.2023 11.01.2024 Faktúra
1074/2023 vypracovanie žiadosti o platbu, monitor. správy a implementácia projektu: riešenie migračných výziev v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 CLEVER solutions&investments s.r.o. 47947101 Iné 500,00 € 13.11.2023 14.11.2023 Faktúra
782/2023 poháre - gabčikovský beh Gabčíkovo 00305391 TROPHY SHOP, s.r.o. 47895659 Iné 1 138,00 € 06.09.2023 06.09.2023 Faktúra
139/2023 klampiarské práce Gabčíkovo 00305391 Jozef Jakus 47867981 Stavebné práce, opravárenské práce 180,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
1129/2023 klampiarské práce Gabčíkovo 00305391 Jozef Jakus 47867981 Stavebné práce, opravárenské práce 265,00 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
830/2023 oprava váhy ŠJ MŠ Cint. Gabčíkovo 00305391 MELAV, s.r.o. 47756012 Stavebné práce, opravárenské práce 116,40 € 12.09.2023 14.09.2023 Faktúra
219/2023 vysokotlakové čistenie odpad. potrubia Gabčíkovo 00305391 AMIV, s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 686,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
13/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 Iné 442,11 € 30.01.2023 14.03.2023 Faktúra
13/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 Iné 201,99 € 30.01.2023 14.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »