446/2023 |
stolárske práce - MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
štefan Horváth |
50182200 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
447/2023 |
výroba kancelárskeho nábytku |
Gabčíkovo |
00305391 |
štefan Horváth |
50182200 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
448/2023 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
štefan Horváth |
50182200 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
900,00 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
549/2023 |
výkon činnosti energetického audítora |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dávid Kmeťo |
48210889 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 600,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023 |
rezanie drevených otvorov |
Gabčíkovo |
00305391 |
csiba Tibor |
48183211 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 100,00 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023 |
tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
466,80 € |
26.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023 |
tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
334,80 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023 |
tlač billboard plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
116,40 € |
14.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
664/2023 |
tlač billboard plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
116,40 € |
26.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
915/2023 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
247,20 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1100/2023 |
tlač, montáž, cestovné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
116,40 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
433/2023 |
makadam farebný, doprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bager s.r.o. |
48086371 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 063,20 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
457/2023 |
preprava osôb - škola v prírode |
Gabčíkovo |
00305391 |
QHR LOGIC412 s.r.o. |
48055760 |
Iné |
387,60 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1205/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1206/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1207/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1208/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1209/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1210/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1211/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1212/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1213/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1074/2023 |
vypracovanie žiadosti o platbu, monitor. správy a implementácia projektu: riešenie migračných výziev v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
CLEVER solutions&investments s.r.o. |
47947101 |
Iné |
500,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
782/2023 |
poháre - gabčikovský beh |
Gabčíkovo |
00305391 |
TROPHY SHOP, s.r.o. |
47895659 |
Iné |
1 138,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1129/2023 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
265,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
830/2023 |
oprava váhy ŠJ MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
116,40 € |
12.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023 |
vysokotlakové čistenie odpad. potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
686,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
442,11 € |
30.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
201,99 € |
30.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |