519/2023 |
kultúrne predstavenie: Dorottya |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csavar |
42126185 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
17.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2023 |
predprimárne vzdelávanie a profesijný rozvoj MŠ Kom. slov., MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
PRO EDUCA o.z. |
42050111 |
Iné |
500,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023 |
výmena skla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
414/2023 |
výmena sieťky proti hmyzu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
275,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
15.12.2023 |
oprava balkónových a vchodových dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
330/203 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
437/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
551/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
654/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
750/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
836/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
965/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 800,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
21.11.2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 800,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1187/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 780,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
614/2023 |
obkladačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kiss Attila - ETOSTAV |
41643569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
323/2023 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
457,00 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1009/2023 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Iné |
702,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
328/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
552/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
653/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
749/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
781/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
835/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
967/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 950,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |