780/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
31,40 € |
25.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
788/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
24,77 € |
26.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
810/2022 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
837/2022 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Nájmy a prenájmy |
5 700,82 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
838/2022 |
služby spojené s nájmom 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
36790061 |
Nájmy a prenájmy |
5 553,01 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
850/2022 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
178,55 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
858/2022 |
preprava osôb - šport |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
320,00 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
869/2022 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
879,00 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
872/2022 |
prenájom stanov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Nájmy a prenájmy |
799,20 € |
13.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
883/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
25,73 € |
22.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2002/4 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Nájmy a prenájmy |
979,20 € |
03.10.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/5 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Nájmy a prenájmy |
267,20 € |
03.10.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/6 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
euroAWK s.r.o. |
35808683 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
03.10.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
894/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
31,40 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
988/2022 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
258,54 € |
11.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
999/2022 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Nájmy a prenájmy |
132,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1010/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
25,73 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1030/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
36,08 € |
27.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1058/2022 |
služby spojené s nájmom 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
36228427 |
Nájmy a prenájmy |
5 419,43 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1059/2022 |
služby spojené s nájmom 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala-byty s.r.o. |
36228427 |
Nájmy a prenájmy |
2 566,25 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1124/2022 |
prenájom nafukovacie atrakcie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Légvárbirodalom.eu, s.r.o. |
54549094 |
Nájmy a prenájmy |
250,00 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1129/2022 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
309,50 € |
23.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1130/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
36,08 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1165/2022 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
195,77 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1202/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
25,73 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
318/2022 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
448,00 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
187,58 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
225,92 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |