941/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
944/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
12 018,72 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
945/2023 |
vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
303,38 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
946/2023 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
612,50 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
955/2023 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
307,23 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
956/2023 |
POS terminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
24,33 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
960/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
962/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Iné |
29,76 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
963/2023 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
65,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
964/2023 |
predplatné mesačníka - Účtovníctvo ropo a obcí |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
215,00 € |
19.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
965/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 800,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
966/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 850,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
967/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 950,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
968/2023 |
PZP - vyúčtovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
689,42 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
969/2023 |
deratizácia MŠ - asanačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
DDD partner, s.r.o. |
36258229 |
Iné |
420,00 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
973/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
680,00 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
974/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 571,72 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
975/2023 |
ubytovanie - zväz drobnochovateľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Iné |
900,00 € |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
976/2023 |
elektrický materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
1 338,29 € |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
979/2023 |
zber a preprava komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
984/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
2 479,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
987/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
9 954,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
988/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
13 545,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1005/2023 |
odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
Športový klub 1923 Gabčíkovo |
46162984 |
Iné |
1 465,83 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1006/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 056,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1008/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Helena Patasiová |
505712171 |
Iné |
289,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1009/2023 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Iné |
702,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1010/2023 |
odpadové služby podľa reportu |
Gabčíkovo |
00305391 |
CMT Group, s.r.o. |
47372141 |
Iné |
9,60 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1014/2023 |
služby riadenia projektu: Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
435,00 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1015/2023 |
materiál - hliníkový plech |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profil s.r.o. |
52342212 |
Iné |
567,74 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |