1016/2023 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
99,13 € |
07.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1017/2023 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
710,50 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1018/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 151,00 € |
08.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1019/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
1 650,00 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1078/2023 |
kontajner vanový otvorený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marian Šupa |
11906022 |
Iné |
38 400,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1077/2023 |
tachografická karta - TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Iné |
54,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1075/2023 |
Új szó - všedné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
219,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1074/2023 |
vypracovanie žiadosti o platbu, monitor. správy a implementácia projektu: riešenie migračných výziev v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
CLEVER solutions&investments s.r.o. |
47947101 |
Iné |
500,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1073/2023 |
Komunálny traktor, vlečka za traktor, čelný nakladač s lopatou, kosačka so zberom ťahaná za traktorom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
105 084,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1026/2023 |
externý projektový manažment Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove |
Gabčíkovo |
00305391 |
ATAWA, s.r.o. |
46292683 |
Iné |
3 038,40 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1046/2023 |
ramenový nakladač |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hyca s.r.o. |
35900008 |
Iné |
234 000,00 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1044/2023 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Iné |
4,60 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1079/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1083/2023 |
odborná prehliadka plynových zariadení - TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Iné |
90,00 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1084/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
20,91 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1085/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
380,38 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1088/2023 |
členský príspevok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
1 097,25 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230061TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230062TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230063TS |
Vývoz fekálií |
Mohácsiová Annamária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230064TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230065TS |
odvoz kontajnera |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
460,58 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230066TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
518,86 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230067TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
31.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230068TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
13.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230069TS |
Vývoz fekálií |
Fialek Roland |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
14.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230070TS |
Vývoz fekálií |
Branický Martin |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |