154/2023 |
darčeky na deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
JIMI Textil, s.r.o. |
45432376 |
Iné |
3 076,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
31,38 € |
05.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
75,33 € |
07.01.2023 |
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
15,59 € |
15.01.2023 |
|
|
15.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potravomy |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
150,46 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
44240104 |
Iné |
336,32 € |
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
76,82 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
79,87 € |
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
326,10 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
122,18 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
238,88 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
83,24 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
388,25 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
437,11 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
47,10 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
65,56 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
56,89 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
19,05 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
7 700,27 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
467,50 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023 |
zriaďovateľ - prístup |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
125,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023 |
školenier RMRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
ing. Vít Drgoň Fi DRGON |
32794321 |
Iné |
160,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
536,71 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023 |
prístup: verejná správa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
204,00 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
442,11 € |
30.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
400,50 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
278,05 € |
25.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
158,78 € |
05.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |