318/2023 |
predprimárne vzdelávanie a profesijný rozvoj MŠ Kom. slov., MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
PRO EDUCA o.z. |
42050111 |
Iné |
500,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023 |
zber a odvoz - veľkoobjemový kontajner |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
1 158,24 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
125,74 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
338/2023 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
27.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
339/2023 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zdrutženie obcí Mikroregión Klátovské rameno |
37985001 |
Iné |
5 439,00 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
340/2023 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
342/2023 |
projektové práce : Výstavba fotovoltického zariadenie MŠ Kom, MŠ Cint. ZŠ VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Prolog mkm spol s.r.o. |
31432131 |
Iné |
500,00 € |
27.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2023 |
Vypracovanie žiadosti a povinných príloh: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva |
Gabčíkovo |
00305391 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
Iné |
960,00 € |
27.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2023 |
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Výstavba fotovoltického zariadenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Štefan Szlávik |
50699962 |
Iné |
600,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023 |
služby riadenia projektu: Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
725,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
361/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 568,74 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
365/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
379/2023 |
odchyt túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
385/2023 |
traktorová kosačka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
4 490,00 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
412/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
241,61 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
415/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
28,17 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
416/2023 |
hrnčeky s fotkou, papirové tašky, kreatívny papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
430,00 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
420/2023 |
publikácia - Účtovné súvzťažnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Iné |
45,00 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
422/2023 |
dopravné značky |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
2 400,00 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
424/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 645,32 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
431/2023 |
poistenie majetku - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,51 € |
19.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
MAFEX s.r.o. |
44756496 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
558,31 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,61 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230023TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
792,08 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230024TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
636,15 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230025TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 121,63 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230026TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Základní staveb a.s. |
49241567 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
289,00 € |
14.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Róbert Horváth - GREEN GARDEN |
48136514 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
500,91 € |
24.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230028TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
18.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230029TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
184,65 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |