413/2023 |
kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
309,50 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1129/2023 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
265,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1073/2023 |
Komunálny traktor, vlečka za traktor, čelný nakladač s lopatou, kosačka so zberom ťahaná za traktorom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
105 084,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1078/2023 |
kontajner vanový otvorený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marian Šupa |
11906022 |
Iné |
38 400,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
323/2023 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
457,00 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1009/2023 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Iné |
702,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230098TS |
kosenie trávy - celoročné /reštaurácia Nimród/ |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
562/2023 |
koterce pre psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWA |
000000 |
Iné |
912,00 € |
29.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
582/2023 |
kuchynský odpad - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
98,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
673/2023 |
kuchynský odpad - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
94,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
519/2023 |
kultúrne predstavenie: Dorottya |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csavar |
42126185 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
17.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
761/2023 |
Licenčné poplatky - virtuálny cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
3W Slovakia,s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
231,00 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
19.12.2023 |
Licenčné poplatky - virtuálny cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
3W Slovakia,s.r.o. |
36746045 |
Iné |
12,60 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
7 700,27 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
739/2023 |
lístky na futbal |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
312,00 € |
14.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
433/2023 |
makadam farebný, doprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bager s.r.o. |
48086371 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 063,20 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
744/2023 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Blinker-Bau, s.r.o. |
54834678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 212,44 € |
15.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 630,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
328/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 710,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
330/203 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |