Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
435/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 22.05.2023 01.06.2023 Faktúra
437/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 700,00 € 22.05.2023 01.06.2023 Faktúra
550/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 900,00 € 21.06.2023 22.06.2023 Faktúra
551/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Domény Igor 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 900,00 € 21.06.2023 22.06.2023 Faktúra
552/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 21.06.2023 22.06.2023 Faktúra
653/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 900,00 € 25.07.2023 26.07.2023 Faktúra
654/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Domény Igor 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 650,00 € 25.07.2023 26.07.2023 Faktúra
655/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 750,00 € 25.07.2023 26.07.2023 Faktúra
749/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 900,00 € 22.08.2023 22.08.2023 Faktúra
750/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Domény Igor 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 22.08.2023 22.08.2023 Faktúra
751/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 22.08.2023 22.08.2023 Faktúra
781/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 650,00 € 05.09.2023 05.09.2023 Faktúra
835/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 19.09.2023 22.09.2023 Faktúra
836/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 700,00 € 22.09.2023 22.09.2023 Faktúra
837/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 700,00 € 22.09.2023 22.09.2023 Faktúra
965/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Iné 1 800,00 € 23.10.2023 23.10.2023 Faktúra
966/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Iné 1 850,00 € 23.10.2023 23.10.2023 Faktúra
967/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Iné 1 950,00 € 23.10.2023 23.10.2023 Faktúra
21.11.2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Iné 1 800,00 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
1094/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Iné 1 900,00 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
1095/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Iné 1 850,00 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
1187/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 780,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
1188/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 850,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
1189/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
9/2023 materiál Gabčíkovo 00305391 NOMIland, s.r.o. 36174319 Iné 432,00 € 11.01.2023 11.01.2023 Faktúra
196/2023 materiál Gabčíkovo 00305391 Profil s.r.o. 52342212 Stavebné práce, opravárenské práce 464,28 € 08.03.2023 17.03.2023 Faktúra
1015/2023 materiál - hliníkový plech Gabčíkovo 00305391 Profil s.r.o. 52342212 Iné 567,74 € 07.11.2023 07.11.2023 Faktúra
492/2023 medaile - Gabčíkovskýbeh Gabčíkovo 00305391 Mgr. Dagmar Mataninová - DONO 50782151 Kultúra, média, tlač 760,00 € 07.06.2023 09.06.2023 Faktúra
24/2023 menovky na stôl Gabčíkovo 00305391 aleco media s.r.o. 52094685 Iné 57,80 € 26.01.2023 26.01.2023 Faktúra
1135/2023 motorový filter, vzduchový filter, tesnenie hlavy, tesnenie vika Gabčíkovo 00305391 SIP SK s.r.o. 44070756 Stavebné práce, opravárenské práce 209,04 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra