20230055TS |
nádoba na smeti |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
315,00 € |
26.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
662023TS |
nadoba na smeti 240 l |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
835,20 € |
26.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023 - OF |
nájomné za ALZA box |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
648,00 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023 |
nákladná doprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Iné |
485,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023 |
obálky doručenkové |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
180,00 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
737/2023 |
obálky doručenkové |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
161,00 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
832/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
708,00 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1006/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 056,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1144/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 550,40 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1194/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
532,80 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
614/2023 |
obkladačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kiss Attila - ETOSTAV |
41643569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
604/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
941/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
657/2023 |
Ochranná podložka na písací stôl |
Gabčíkovo |
00305391 |
Houseland, s.r.o. |
06532861 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,84 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
494/2023 |
odborná činnosť vo VO - výstavba zariadení vo vybraných druhov OZE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
468,00 € |
07.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
856/2023 |
odborná činnosť vo VO - zber preprava, zhodnocovanie KO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Bús |
44613121 |
Iné |
498,00 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023 |
odborná prehliadka plynových zariadení - TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1083/2023 |
odborná prehliadka plynových zariadení - TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Iné |
90,00 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023 |
odchyt a umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
659/2023 |
odchyt a umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
26.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
379/2023 |
odchyt túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
140,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/17 |
odmeňovanie skladníkov CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
337,93 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1010/2023 |
odpadové služby podľa reportu |
Gabčíkovo |
00305391 |
CMT Group, s.r.o. |
47372141 |
Iné |
9,60 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
662/2023 |
odplata - odoslanie oznámenia o vyhlásení VO: Strojno-technologické vybavenie... |
Gabčíkovo |
00305391 |
E-VO, s.r..o. |
47197331 |
Iné |
1 800,00 € |
27.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
122023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
336,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
152023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
272023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
312,00 € |
07.04.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |