490/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
25,52 € |
25.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
489/2021 |
hydrogeologický posudok pre akciu " Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Ivan Brutenič - HYDROSAN |
30417651 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 080,00 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
488/2021 |
predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
63,33 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
487/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
486/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
485/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
484/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
483/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
482/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
481/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
480/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
MIKRO-TRADE |
31421342 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
294,39 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
171,47 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
479/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
478/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
477/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
476/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
475/2021 |
ochranné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
672,10 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
474/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
473/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
472/2021 |
umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
70,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
471/2021 |
informačná tabuľa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dizart spol. s.r.o., |
44509910 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,97 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
470/2021 |
členský príspevok 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Lingua Civis |
52170900 |
Iné |
4 571,70 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
13.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
323,51 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
468/2021 |
obrubník cestný, cement, doprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Artimus s.r.o. |
44004761 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
995,88 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
467/2021 |
vyčistenie odpadového potrubia pri ZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
466/2021 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
247,80 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |