849/2023 |
diaľničný poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
DMC Digital Maut Consultin GmbH |
DE332866946 |
Iné |
47,90 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
848/2023 |
diaľničný poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
barely digital GmbH&Co |
DE319585617 |
Iné |
53,60 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
847/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
236,51 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
846/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
845/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Iné |
4,60 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
844/2023 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tamás Cserkó - Automechanik |
40283089 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 140,00 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
843/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Právne a konzultačné služby |
41,89 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
842023TS |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
226,52 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
842/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 697,25 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
841/2023 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
450,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
840/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
850,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 166,43 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
839/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
40,80 € |
18.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
838/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
18.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
837/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
836/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
835/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
834/2023 |
prístup obce.info |
Gabčíkovo |
00305391 |
Datatrade s.r.o. |
35960132 |
Iné |
133,00 € |
18.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
833/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
832023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
832/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,29 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
832/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
708,00 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
831/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
21,40 € |
14.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
830/2023 |
oprava váhy ŠJ MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
116,40 € |
12.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,81 € |
08.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
829/2023 |
odvoz komunálneho odpadu - objemný + triedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
751,20 € |
12.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
828/2023 |
poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
536,71 € |
12.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
827/2023 |
poplatok za pripojenie elektromera |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
1 279,80 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
826/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
819,00 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
825/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |