Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1238/2020 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 652,00 € 09.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1250/2020 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 128,00 € 14.01.2021 18.01.2021 Faktúra
55/2021 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 2 972,00 € 26.01.2021 05.03.2021 Faktúra
198/2021 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 080,00 € 03.02.2021 25.03.2021 Faktúra
251/2021 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 308,00 € 12.03.2021 25.03.2021 Faktúra
350/2021 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 2 212,00 € 16.04.2021 23.04.2021 Faktúra
441/2021 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 256,00 € 12.05.2021 19.05.2021 Faktúra
449/2021 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 468,00 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
532/2021 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 36,00 € 14.06.2021 09.07.2021 Faktúra
20210017TS stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 232,00 € 15.02.2021 15.02.2021 Faktúra
20210024TS stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 404,00 € 07.04.2021 07.04.2021 Faktúra
20210027TS stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 404,00 € 03.03.2021 03.03.2021 Faktúra
20210035TS stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 012,00 € 15.01.2021 15.01.2021 Faktúra
20210038TS stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 304,00 € 30.04.2021 30.04.2021 Faktúra
20210044TS stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 220,00 € 14.05.2021 14.05.2021 Faktúra
20210052TS stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 8,00 € 04.06.2021 04.06.2021 Faktúra
20210107TS stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 24,00 € 30.11.2021 30.11.2021 Faktúra
632/2021 straavné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 8,00 € 20.07.2021 22.07.2021 Faktúra
174/2021 stolárske práce Gabčíkovo 00305391 Lörincz Ladislav-stolár 34429484 Stavebné práce, opravárenské práce 270,00 € 26.02.2021 25.03.2021 Faktúra
1091/2021 stavebný materiál Gabčíkovo 00305391 Bott Štefan 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 2 804,40 € 20.12.2021 20.12.2021 Faktúra
20210105TS stavebný materiál Technické služby 31826245 Bott Štefan 32320361 Iné 1 801,20 € 20.12.2021 20.12.2021 Faktúra
20210013TS stavebné rezivo Technické služby 31826245 Bott Štefan 32320361 Iné 1 611,60 € 19.02.2021 19.02.2021 Faktúra
1089 stavebné rezivo Gabčíkovo 00305391 CsR s.r.o. 52821498 Stavebné práce, opravárenské práce 616,03 € 17.12.2021 20.12.2021 Faktúra
550/2021 stavebné práce " Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru" Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 59 727,34 € 30.06.2021 09.07.2021 Faktúra
367/2021 sprístupnenie portálu Gabčíkovo 00305391 Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. 31592503 Iné 165,00 € 14.04.2021 23.04.2021 Faktúra
457/2021 spracovanie finančnej analýzy - kanalizácia Gabčíkovo 00305391 AIRAVATA Services s.r.o. 52746879 Stavebné práce, opravárenské práce 1 200,00 € 20.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210002TS spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. 00168831 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 07.01.2021 07.01.2021 Faktúra
20210109TS spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. 00168831 Palivá, energie, voda, telefóny 71,44 € 09.12.2021 09.12.2021 Faktúra
20210006TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 01.02.2021 01.02.2021 Faktúra
20210016TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 01.03.2021 01.03.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »