Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210022TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 01.04.2021 01.04.2021 Faktúra
20210036TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 01.05.2021 01.05.2021 Faktúra
20210051TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 01.06.2021 01.06.2021 Faktúra
20210061TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 01.07.2021 01.07.2021 Faktúra
20210067TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 01.08.2021 01.08.2021 Faktúra
20210072TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 01.09.2021 01.09.2021 Faktúra
20210087TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 25,02 € 01.10.2021 01.10.2021 Faktúra
20210098TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 72,24 € 10.11.2021 10.11.2021 Faktúra
20210105TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 25,02 € 08.11.2021 08.11.2021 Faktúra
571/2021 socha TURUL Gabčíkovo 00305391 Leonardo Gold korlátolt felelosségu társaság 14317691-2-43 Iné 4 461,40 € 28.06.2021 09.07.2021 Faktúra
540/2021 služby SSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Stavebné práce, opravárenské práce 277,66 € 21.06.2021 09.07.2021 Faktúra
779/2021 služby SSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 400,99 € 14.09.2021 16.09.2021 Faktúra
915/2021 služby SSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 310,37 € 14.10.2021 18.10.2021 Faktúra
1002/2021 služby SSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 412,83 € 11.11.2021 30.11.2021 Faktúra
47/2021 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 323,51 € 22.01.2021 05.03.2021 Faktúra
161/2021 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 148,55 € 24.02.2021 25.03.2021 Faktúra
235/2021 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 128,15 € 09.03.2021 25.03.2021 Faktúra
309/2021 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 20 101,88 € 08.04.2021 13.04.2021 Faktúra
351/2021 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 258,55 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
453/2021 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Stavebné práce, opravárenské práce 38,78 € 18.05.2021 25.05.2021 Faktúra
614/2021 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 200,91 € 14.07.2021 22.07.2021 Faktúra
690/2021 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 274,10 € 09.08.2021 16.08.2021 Faktúra
1082/2021 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 226,96 € 09.12.2021 13.12.2021 Faktúra
689/2021 služby externého manažmentu Gabčíkovo 00305391 Ing. Tomáš Kozlík 50860704 Iné 2 875,00 € 06.08.2021 16.08.2021 Faktúra
1017/2021 sladkosti na Mikuláš Gabčíkovo 00305391 Paradiso Slovakia 34103406 Iné 2 752,80 € 16.11.2021 30.11.2021 Faktúra
717/2021 sklenárske práce Gabčíkovo 00305391 Kósa Imrich 32328842 Stavebné práce, opravárenské práce 213,00 € 30.08.2021 31.08.2021 Faktúra
547/2021 sklenárenské práce Gabčíkovo 00305391 Kósa Imrich 32328842 Stavebné práce, opravárenské práce 360,00 € 25.06.2021 09.07.2021 Faktúra
20210106TS servisné práce Technické služby 31826245 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 50,00 € 30.11.2021 30.11.2021 Faktúra
134/2021 servisná práca, tonery, kanc. potreby Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Stavebné práce, opravárenské práce 1 220,50 € 10.02.2021 08.03.2021 Faktúra
430/2021 servisná práca, tonery, kanc. potreby Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Stavebné práce, opravárenské práce 675,50 € 07.05.2021 19.05.2021 Faktúra