586/2023 |
servisná práca, tlač, samolepky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
860,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
992,00 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 221,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
384/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
987,00 € |
10.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
947/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
536,98 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1007/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
718,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
914/2023 |
servisná práca, kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 003,50 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
182023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
61,00 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
452023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
668/2023 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Iné |
447,70 € |
28.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023 |
servis vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
527,11 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023 |
servis vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,21 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
731/2023 |
servis traktora |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
407,58 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1099/2023 |
servis traktora |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
4 440,85 € |
24.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1125/2023 |
servis traktora |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
251,20 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
672/2023 |
servis telefónneho systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Postel DS, s.r.o. |
36238023 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,00 € |
01.08.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
556/2023 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
43,20 € |
26.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670/2023 |
servis požiarného auta IVECO Daily |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO - IMPEX spol. s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 108,69 € |
01.08.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
670/2023 |
servis požiarného auta IVECO Daily |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO - IMPEX spol. s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 108,69 € |
01.08.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
43,20 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
855/2023 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1185/2023 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
43,20 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1092/2023 |
servis plynových kotlov - Továrenská 546 - 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,24 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
541/2023 |
servis plynových horákov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
370,08 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
390,08 € |
24.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
487,82 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
363/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
295,69 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
450/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
518,59 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
451/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
255,84 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
540/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,56 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |