20230075TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230076TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230077TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230078TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
12.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230080TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230087TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230088TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
220,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230094TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230095TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099TS |
Vývoz fekálií |
Perlač Július |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
21.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230100TS |
Vývoz fekálií |
Štefan Takács |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
21.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230101TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230102TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
853/2023 |
Vystavenie dokladu pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
Iné |
84,00 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
765/2023 |
vysokotlakové čistenie odpad. potrubia - 10 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Plančík - EVA corp. |
45541931 |
Iné |
3 356,64 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023 |
vysokotlakové čistenie odpad. potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
686,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
447/2023 |
výroba kancelárskeho nábytku |
Gabčíkovo |
00305391 |
štefan Horváth |
50182200 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vladimír Rakyta Ing. |
520606099 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
305,44 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1074/2023 |
vypracovanie žiadosti o platbu, monitor. správy a implementácia projektu: riešenie migračných výziev v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
CLEVER solutions&investments s.r.o. |
47947101 |
Iné |
500,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2023 |
Vypracovanie žiadosti a povinných príloh: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva |
Gabčíkovo |
00305391 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
Iné |
960,00 € |
27.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
443/2023 |
vypracovanie projektu OZE fotovoltaické panely |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 250,00 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023 |
vypracovanie projektu migrácia v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023 |
vypracovanie následnej monitorovacej správy - Wifi pre teba |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1243/2022 |
vypracovanie dendrologického posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štefan Székely |
41111290 |
Iné |
900,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023 |
výmena skla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
414/2023 |
výmena sieťky proti hmyzu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
275,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
518/2023 |
výmena potrubia, demontáž a montáž radiárovov v objekte ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 911,16 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023 |
výmena kanalizačného poklopu |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
936,49 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |