Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230075TS Vývoz fekálií Kohútová Mária 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 20.09.2023 20.09.2023 Faktúra
20230076TS Vývoz fekálií Both Alexander 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 09.10.2023 09.10.2023 Faktúra
20230077TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 09.10.2023 09.10.2023 Faktúra
20230078TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 12.10.2023 12.10.2023 Faktúra
20230080TS Vývoz fekálií Blecha František 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 18.10.2023 18.10.2023 Faktúra
20230087TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 23.10.2023 23.10.2023 Faktúra
20230088TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 220,00 € 10.11.2023 10.11.2023 Faktúra
20230094TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 140,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230095TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230096TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230097TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
20230099TS Vývoz fekálií Perlač Július 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 21.11.2023 21.11.2023 Faktúra
20230100TS Vývoz fekálií Štefan Takács 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 21.11.2023 21.11.2023 Faktúra
20230101TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 08.12.2023 08.12.2023 Faktúra
20230102TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 04.12.2023 04.12.2023 Faktúra
853/2023 Vystavenie dokladu pre audit Gabčíkovo 00305391 Československá obchodná banka, a.s. 36854140 Iné 84,00 € 27.09.2023 03.10.2023 Faktúra
765/2023 vysokotlakové čistenie odpad. potrubia - 10 b.j. Gabčíkovo 00305391 Peter Plančík - EVA corp. 45541931 Iné 3 356,64 € 04.09.2023 05.09.2023 Faktúra
219/2023 vysokotlakové čistenie odpad. potrubia Gabčíkovo 00305391 AMIV, s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 686,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
447/2023 výroba kancelárskeho nábytku Gabčíkovo 00305391 štefan Horváth 50182200 Stavebné práce, opravárenské práce 1 200,00 € 25.05.2023 01.06.2023 Faktúra
230/2023 vypracovanie znaleckého posudku Gabčíkovo 00305391 Vladimír Rakyta Ing. 520606099 Stavebné práce, opravárenské práce 305,44 € 21.03.2023 03.04.2023 Faktúra
1074/2023 vypracovanie žiadosti o platbu, monitor. správy a implementácia projektu: riešenie migračných výziev v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 CLEVER solutions&investments s.r.o. 47947101 Iné 500,00 € 13.11.2023 14.11.2023 Faktúra
343/2023 Vypracovanie žiadosti a povinných príloh: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva Gabčíkovo 00305391 AS EKO s.r.o. 47432063 Iné 960,00 € 27.04.2023 04.05.2023 Faktúra
443/2023 vypracovanie projektu OZE fotovoltaické panely Gabčíkovo 00305391 ARNAGYS partner s.r.o. 54772664 Stavebné práce, opravárenské práce 2 250,00 € 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
281/2023 vypracovanie projektu migrácia v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 ARNAGYS partner s.r.o. 54772664 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 11.04.2023 13.04.2023 Faktúra
284/2023 vypracovanie následnej monitorovacej správy - Wifi pre teba Gabčíkovo 00305391 ARNAGYS partner s.r.o. 54772664 Stavebné práce, opravárenské práce 200,00 € 11.04.2023 13.04.2023 Faktúra
1243/2022 vypracovanie dendrologického posudku Gabčíkovo 00305391 Štefan Székely 41111290 Iné 900,00 € 04.01.2023 11.01.2023 Faktúra
33/2023 výmena skla Gabčíkovo 00305391 Balázs Miklós 41894944 Stavebné práce, opravárenské práce 140,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
414/2023 výmena sieťky proti hmyzu Gabčíkovo 00305391 Balázs Miklós 41894944 Stavebné práce, opravárenské práce 275,00 € 15.05.2023 16.05.2023 Faktúra
518/2023 výmena potrubia, demontáž a montáž radiárovov v objekte ZUŠ Gabčíkovo 00305391 Nagy Adrián 41397631 Stavebné práce, opravárenské práce 3 911,16 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
67/2023 výmena kanalizačného poklopu Gabčíkovo 00305391 EKOM PLUS s.r.o. 36231738 Stavebné práce, opravárenské práce 936,49 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »