20210080 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
780/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
500,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
782/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
470,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
783/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,85 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
784/2021 |
Externý prístupový bod: "WIFI pre Teba" |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.A.G.-TECH s.r.o. |
46892958 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 376,00 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
797/2021 |
inštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 347,20 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/36 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021TS |
nádoba na smeti |
Základná škola |
36086592 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 100,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
785/2021 |
hygienické potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
30,10 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
786/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
802,85 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
787/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,25 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
788/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 711,77 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
789/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 118,34 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
790/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,85 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
791/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
292,42 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
792/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,47 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
793/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 228,64 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
794/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
259,25 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
795/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,76 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
796/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
203,13 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
798/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
799/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 660,00 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
800/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
803/2021 |
poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
816/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 485,13 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
817/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,03 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
818/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,76 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
819/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,29 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
820/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,06 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
821/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,81 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |